Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0104 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 388,20 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0099 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 728,26 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0098 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 600,90 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0097 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 312,78 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0101 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 39,84 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0100 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 2 110,27 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0096 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 36,00 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0095 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 438,06 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0093 kľučka okenná so zámkom Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Juraj PALIK 14322234 157,00 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0092 oprava plynového spotrebiča Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 366,00 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0094 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 628,51 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0091 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 439,11 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0088 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 836,07 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0090 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 3 114,89 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0089 odvoz odpadu 1/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 561,00 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0087 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 541,02 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0085 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 216,84 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0086 tonery, oprava tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 221,52 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0081 materiál na ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 730,00 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0084 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 56,74 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0083 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 555,48 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0082 mlieko, mliečne výrobky, vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 126,46 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0078 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 144,36 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0077 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 424,01 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0080 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 820,96 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0076 SPP FA za dodávku plynu 1.1.-31.1.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 7 292,50 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0072 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 412,10 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0075 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 672,62 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0074 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 68,12 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0073 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 66,23 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »