Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
179/24 ošatenie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 583,33 € 14.03.2024 04.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0188 pracovný odev Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 583,33 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0167 VVS - spotreba vody 20.2.-20.3.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 035,57 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0250 VVS Spotreba vody 21.3.-15.4.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 665,16 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0031 VVS - spotreba vody 12.12.2023-18.1.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 259,85 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0106 VVS - spotreba vody 19.1.-19.2.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 069,54 € 27.02.2024 13.03.2024 Faktúra
3/24 Dodatok č. 7 k zmluve č. 47NDOS000219 o ošetrovatelských výkonoch Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Iné 0,00 € 15.01.2024 16.01.2024 15.01.2024 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
7/24 Dodatok č. 8 k zmluve č. 47NDOS000219 o ošetrovatelských výkonoch (01/2019z 28.12.2028) Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Iné 0,00 € 25.04.2024 01.05.2024 29.04.2024 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
5/24 Dohoda č.24/40/054/53 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 30794536 Iné 0,00 € 18.03.2024 01.04.2024 31.12.2024 29.03.2024 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
206/24 dávkovač liekov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 648,90 € 21.03.2024 22.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0160 dávkovače liekov týždenné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 648,90 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0062 germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný UVC 36 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 050,90 € 06.02.2024 16.04.2024 Faktúra
78/24 germicidný žiarič Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 047,00 € 02.02.2024 08.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
39/24 stav.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 216,84 € 19.01.2024 16.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
39/24 /a stav.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 541,02 € 19.02.2024 19.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0087 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 541,02 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0085 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 216,84 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
117/24 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 695,28 € 12.02.2024 29.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0109 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 695,28 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
231/24 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 543,16 € 02.04.2024 01.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »