Faktúra č. DFB/24/0031

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: VVS - spotreba vody 12.12.2023-18.1.2024
  • Dátum doručenia: 24.01.2024
  • Celková hodnota: 2 259,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť