Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
221/22 antibakteriálna a dezinfekčná tyčinka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZENCO Corp. a.s. 09862421 248,40 € 24.03.2022 25.03.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0168 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZENCO Corp. a.s. 09862421 248,40 € 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
72/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVZAR s.r.o. 47831499 188,40 € 28.01.2022 02.02.2022 Objednávka
DFB/22/0050 stolík pre zdr.sestru Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVZAR s.r.o. 47831499 188,40 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0868 zdravotnícky materiál (obväzy, rahabilitačné pomôcky) Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVIMAT s.r.o. 54183456 455,76 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1068/22 zdravotnícky materiál a pomôcky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVIMAT s.r.o. 54183456 455,76 € 22.12.2022 28.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
840/22 OOPP pre personál údržby a kuchyne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 709,44 € 24.10.2022 26.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
839/22 Pracovné odevy pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 4 467,48 € 24.10.2022 26.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0781 pracovné odevy pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 4 467,48 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0780 pracovné odevy pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 709,44 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
413/22 ošatenie ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 152,57 € 26.05.2022 01.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0322 prac.odev prijímateľom na aktiv.prácach Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 152,57 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
17/22 Zmluva o vykonávaní študentskej praxe Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 37870475 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave 31821979 Iné 0,00 € 29.03.2022 08.04.2022 30.08.2025 08.04.2022 PaedDr.Milan Majerský, PhD. predseda PSK Zmluva
DFB/22/0146 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 435,57 € 16.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0239 vodné a stočné 10.3.-19.4.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 708,89 € 25.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB/22/0313 vodné a stočné 20.4.-23.5.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 242,72 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0035 vodné a stočné 9.12.21-18.1.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 426,52 € 24.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0100 vodné a stočné 19.1.-15.2.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 741,27 € 21.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFB/22/0366 vodné a stočné 24.5.-13.6.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 420,60 € 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0453 vodné, stočné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 286,80 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »