Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
692/22 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 62,03 € 23.09.2022 26.10.2022 Objednávka
837/22 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 67,64 € 17.10.2022 12.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
7/22 stavebný dozor_IA Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 Stavebné práce, opravárenské práce 1 032,00 € 31.03.2022 01.04.2022 31.03.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
12/22 stavebný dozor_IA Montované sklady na odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 Stavebné práce, opravárenské práce 156,75 € 31.03.2022 01.04.2022 31.03.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
8/22 stavebný dozor_IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 Stavebné práce, opravárenské práce 480,00 € 31.03.2022 01.04.2022 31.03.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
1075/22 stavebná miešačka 160 650 W Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 359,00 € 23.12.2022 24.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
94/22/a staveb.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 13,25 € 07.02.2022 14.03.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
284/22/b staveb. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 123,87 € 12.04.2022 20.05.2022 Objednávka
DFK/22/0007 stav.práce na IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 35 362,75 € 10.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFK/22/0005 stav.práce IA Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 16 253,45 € 10.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFK/22/0002 stav.práce IA Montované sklady na odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Krivda 41582390 7 836,29 € 22.04.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB/22/0300 stav.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 194,68 € 19.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFB/22/0664 stav.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 62,03 € 21.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0142 stav.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 28,56 € 14.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0073 stav.materiál na opravu stien Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 66,42 € 09.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFK/22/0006 stav.dozor IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 1 032,00 € 07.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFK/22/0001 stav.dozor IA Montované sklady na odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 157,00 € 22.04.2022 25.05.2022 Faktúra
DFK/22/0003 stav.dozor IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 480,00 € 10.05.2022 03.06.2022 Faktúra
284/22/a stav. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 42,48 € 12.04.2022 20.05.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
284/22 stav. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 28,33 € 12.04.2022 20.05.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »