DFB/22/0405 |
systémová podpora IS MAGMA 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
systémová podpora IS MAGMA 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
synchronizácia zverejňovaných zmlúv s CRZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0884 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
102,90 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0883 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
383,51 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0228 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
250,80 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0693 |
supervízia skupinová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Mária Kovaľová |
37563661 |
|
252,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0892 |
štrk a stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 368,87 € |
29.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
380/22 |
štrk a kari sieť - oprava príst. cesty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
502,99 € |
17.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0314 |
Štrk a kari sieť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
502,99 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0342 |
štrk a cement na opravu cesty v areáli |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
111,74 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0681 |
stravné lístky 15x5 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
176,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
808/22 |
stravné lístky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
176,00 € |
12.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0050 |
stolík pre zdr.sestru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVZAR s.r.o. |
47831499 |
|
188,40 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
155/22 |
stoličky ILHAM 14 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
896,00 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0834 |
stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 354,87 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
923/22 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
324,78 € |
10.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1038/22 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 354,87 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1079/22 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 368,87 € |
22.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
10/22 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
66,42 € |
03.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |