Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210/22 vodoinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 177,71 € 18.03.2022 08.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0453 vodné, stočné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 286,80 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB/22/0525 vodné, stočné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 763,93 € 24.08.2022 01.09.2022 Faktúra
DFB/22/0035 vodné a stočné 9.12.21-18.1.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 426,52 € 24.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0366 vodné a stočné 24.5.-13.6.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 420,60 € 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0313 vodné a stočné 20.4.-23.5.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 242,72 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0100 vodné a stočné 19.1.-15.2.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 741,27 € 21.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFB/22/0239 vodné a stočné 10.3.-19.4.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 708,89 € 25.04.2022 28.04.2022 Faktúra
1028/22 vianočný balíček Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 362,88 € 12.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
975/22 vianočné stromčeky 2 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Vladislav Bakajsa 36161276 132,00 € 25.11.2022 08.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0787 vianočné stromčeky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Vladislav Bakajsa 36161276 132,00 € 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0754 vianočné salónky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 289,99 € 22.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0795 vianočné salónky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 7,25 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0873 vešiakové steny do ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 140,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1081/22 vešiakové steny - ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 140,00 € 23.12.2022 28.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0804 VBA prístup NOVEMBER Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0630 VBA prístup 51200/5120 kbit/s Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 06.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0718 VBA prístup Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0373 varné konvice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing.František Sarik ELSATEX 10804692 124,95 € 21.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0507 valec paintline, štetec, živica Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Twin-service s.r.o. 47130318 502,79 € 15.08.2022 24.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »