210/22 |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
177,71 € |
18.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0453 |
vodné, stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 286,80 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0525 |
vodné, stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 763,93 € |
24.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
vodné a stočné 9.12.21-18.1.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 426,52 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0366 |
vodné a stočné 24.5.-13.6.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 420,60 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0313 |
vodné a stočné 20.4.-23.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 242,72 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
vodné a stočné 19.1.-15.2.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 741,27 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0239 |
vodné a stočné 10.3.-19.4.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 708,89 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1028/22 |
vianočný balíček |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
362,88 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
975/22 |
vianočné stromčeky 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladislav Bakajsa |
36161276 |
|
132,00 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0787 |
vianočné stromčeky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladislav Bakajsa |
36161276 |
|
132,00 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0754 |
vianočné salónky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
289,99 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0795 |
vianočné salónky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
7,25 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0873 |
vešiakové steny do ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 140,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1081/22 |
vešiakové steny - ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 140,00 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0804 |
VBA prístup NOVEMBER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0630 |
VBA prístup 51200/5120 kbit/s |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0718 |
VBA prístup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0373 |
varné konvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
124,95 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0507 |
valec paintline, štetec, živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
502,79 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |