Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0186 systémová podpora IS MAGMA 1q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
49/22 Zmluva o komplexnom vykonávaní činností v oblasti BOZP a PO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bates plus s.r.o. 51942054 Iné 1 000,00 € 13.12.2022 14.12.2022 31.12.2023 13.12.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
2/22 Zmluv ao komplexnom vykonávaní činností v oblasti BOZP a PO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bates plus s.r.o. 51942054 Iné 900,00 € 10.01.2022 11.01.2022 31.12.2022 11.01.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/22/0810 výkon činnosti za rok 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BATES plus s.r.o., bezpečnostno technická služba 51942054 900,00 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0019 činnosť technika BOZP a PO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BATES s.r.o. bezpečnostno technická služba 50548638 800,00 € 18.01.2022 26.01.2022 Faktúra
827/22 plastový hrnček, plastový tanierik Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BERTA Pavol 43033423 214,80 € 17.10.2022 21.10.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0660 hrnčeky, taniere, poklopy na hrnčeky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BERTA Pavol 43033423 214,80 € 18.10.2022 26.10.2022 Faktúra
41/22 "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 4 Mäso chladené, mrazené, ryby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 63 058,63 € 14.11.2022 30.11.2022 31.12.2023 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
993/22 mrazený polotovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 115,06 € 01.12.2022 08.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0794 kurací špíz Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 115,06 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra
422/22 výlet zamestnancov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Chata Pieniny, s.r.o. 36511552 5 769,50 € 30.05.2022 08.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFS/22/0003 rek.pobyt zamestnancov / Červ.Kláštor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Chata Pieniny, s.r.o. 36511552 5 769,50 € 07.06.2022 21.06.2022 Faktúra
90/22 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 793,75 € 04.02.2022 08.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0064 hovädzie a bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 793,75 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
48/22 "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" časť 5 Mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Iné 24 675,96 € 19.12.2022 21.12.2022 20.12.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/22/0500 Oprava chodby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Čirák Martin 43728278 5 926,20 € 12.08.2022 31.08.2022 Faktúra
379/22 poťah na žehlič Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CLEANING spol. s r.o. 31571441 174,00 € 17.05.2022 21.05.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0302 poťah na žehlič Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CLEANING spol. s r.o. 31571441 174,00 € 20.05.2022 26.05.2022 Faktúra
352/22 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 231,74 € 04.05.2022 07.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0331 farby a nátery na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 231,73 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »