DFB/22/0186 |
systémová podpora IS MAGMA 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
49/22 |
Zmluva o komplexnom vykonávaní činností v oblasti BOZP a PO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bates plus s.r.o. |
51942054 |
Iné |
1 000,00 € |
13.12.2022 |
14.12.2022 |
31.12.2023 |
13.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
2/22 |
Zmluv ao komplexnom vykonávaní činností v oblasti BOZP a PO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bates plus s.r.o. |
51942054 |
Iné |
900,00 € |
10.01.2022 |
11.01.2022 |
31.12.2022 |
11.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/22/0810 |
výkon činnosti za rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BATES plus s.r.o., bezpečnostno technická služba |
51942054 |
|
900,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0019 |
činnosť technika BOZP a PO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BATES s.r.o. bezpečnostno technická služba |
50548638 |
|
800,00 € |
18.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
827/22 |
plastový hrnček, plastový tanierik |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BERTA Pavol |
43033423 |
|
214,80 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0660 |
hrnčeky, taniere, poklopy na hrnčeky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BERTA Pavol |
43033423 |
|
214,80 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
41/22 |
"Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 4 Mäso chladené, mrazené, ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
63 058,63 € |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
31.12.2023 |
30.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
993/22 |
mrazený polotovar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
115,06 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0794 |
kurací špíz |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
115,06 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
422/22 |
výlet zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
5 769,50 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFS/22/0003 |
rek.pobyt zamestnancov / Červ.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
5 769,50 € |
07.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
793,75 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0064 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
793,75 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48/22 |
"Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" časť 5 Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
24 675,96 € |
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
20.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/22/0500 |
Oprava chodby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Čirák Martin |
43728278 |
|
5 926,20 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
379/22 |
poťah na žehlič |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
174,00 € |
17.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0302 |
poťah na žehlič |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
174,00 € |
20.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
352/22 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
231,74 € |
04.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0331 |
farby a nátery na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
231,73 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |