HORESKO s.r.o.
Informácie
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 171,67 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 171,67 € | 08.01.2025 | 17.01.2025 | Objednávka | |||||
DFB/25/0012 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 171,67 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
DFB/25/0033 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 217,87 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
DFB/25/0018 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 259,30 € | 20.01.2025 | 31.01.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
0038/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 174,95 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 174,95 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
0030/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 217,87 € | 23.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
0013/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 259,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 259,30 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
0045/2025 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny podľa vlastného výberu v sume 225,53 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 225,53 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Objednávka | |||||
0049/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 117,45 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 117,45 € | 07.02.2025 | 14.02.2025 | Objednávka | |||||
DFB/25/0060 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 117,45 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
DFB/25/0048 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 225,53 € | 07.02.2025 | 19.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
DFB/25/0040 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 174,95 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
DFB/25/0072 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 454,78 € | 19.02.2025 | 22.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
0056/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 454,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 454,78 € | 14.02.2025 | 25.02.2025 | Objednávka | |||||
DFB/25/0079 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 224,48 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
0072/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 137,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 137,63 € | 27.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
0063/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 224,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 224,48 € | 20.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
DFB/25/0088 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 137,63 € | 04.03.2025 | 08.03.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
0079/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 282,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 282,63 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
DFB/25/0095 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 282,63 € | 06.03.2025 | 15.03.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra |