Faktúra č. DFB/26/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0135
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.03.2026
  • Celková hodnota: 342,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/38
  • Identifikácia objednávky: 0106/2026
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0106/2026 Objednávame si u Vás potraviny mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 342,48 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 342,48 € 06.03.2026 24.03.2026 Objednávka
Tlačiť