001/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
717/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PAX Košice s.r.o |
0093 |
|
711,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
002/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
719/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Peter Streňo - TVP |
44986637 |
|
165,00 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
720/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
003/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
374,13 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
718/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
130,12 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
004/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
535,81 € |
04.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
721/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
917,66 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
008/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
005/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
722/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
006/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
392,57 € |
08.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
009/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
99,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
723/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
20,56 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
016/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
725/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
724/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,34 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
012/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,18 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
015/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
554,03 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
013/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
584,39 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
243,64 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
011/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
253,22 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
010/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
164,05 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
017/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
185,45 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
019/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
018/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
224,19 € |
12.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
020/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
677,95 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
726/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 154,31 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |