Faktúra č. 013/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 013/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.01.2024
  • Celková hodnota: 584,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/24,4/24
  • Identifikácia objednávky: 10,11/24
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
067/24 CSS Dúbrava 00695467 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 122,30 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
Tlačiť