Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 013/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 584,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/24,4/24
- Identifikácia objednávky: 10,11/24
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
067/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
122,30 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť