Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
004/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 535,81 € 04.01.2024 20.02.2024 Faktúra
027/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 544,67 € 17.01.2024 13.02.2024 Faktúra
015/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 554,03 € 10.01.2024 20.02.2024 Faktúra
109/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 571,40 € 11.03.2024 17.04.2024 Faktúra
161/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 576,70 € 10.04.2024 08.05.2024 Faktúra
013/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 584,39 € 10.01.2024 20.02.2024 Faktúra
176/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 599,10 € 18.04.2024 18.05.2024 Faktúra
126/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 613,12 € 19.03.2024 18.04.2024 Faktúra
092/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 617,64 € 04.03.2024 17.04.2024 Faktúra
074/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 624,77 € 19.02.2024 22.03.2024 Faktúra
124/24 CSS Dúbrava 00695467 PEMAX Peter Maxim 34833480 649,00 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
198/24 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 660,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
084/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 669,33 € 27.02.2024 28.03.2024 Faktúra
020/24 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 677,95 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
053/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 679,05 € 05.02.2024 14.03.2024 Faktúra
717/23 CSS Dúbrava 00695467 PAX Košice s.r.o 0093 711,00 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
022/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 713,98 € 15.01.2024 20.02.2024 Faktúra
129/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 722,64 € 20.03.2024 23.04.2024 Faktúra
175/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 723,97 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
065/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 733,77 € 12.02.2024 14.03.2024 Faktúra
070/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 734,50 € 15.02.2024 16.03.2024 Faktúra
045/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 742,68 € 31.01.2024 14.03.2024 Faktúra
127/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 744,18 € 20.03.2024 03.04.2024 Faktúra
094/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 775,30 € 05.03.2024 16.03.2024 Faktúra
062/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 779,80 € 08.02.2024 14.03.2024 Faktúra
042/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 792,45 € 30.01.2024 06.03.2024 Faktúra
077/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 793,93 € 21.02.2024 26.03.2024 Faktúra
100/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 802,36 € 07.03.2024 17.04.2024 Faktúra
035/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 806,64 € 24.01.2024 27.02.2024 Faktúra
066/24 CSS Dúbrava 00695467 Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI 41231082 810,72 € 12.02.2024 20.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »