Faktúra č. 053/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 053/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 679,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/24,4/24
  • Identifikácia objednávky: 61,62/24
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť