Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
032/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 269,27 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
128/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 269,68 € 20.03.2024 19.04.2024 Faktúra
060/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 276,89 € 08.02.2024 22.02.2024 Faktúra
132/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 276,94 € 25.03.2024 23.04.2024 Faktúra
148/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 298,28 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
063/24 CSS Dúbrava 00695467 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 299,00 € 09.02.2024 20.02.2024 Faktúra
182/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 302,05 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
082/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 306,64 € 27.02.2024 26.03.2024 Faktúra
090/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 318,85 € 01.03.2024 03.04.2024 Faktúra
081/24 CSS Dúbrava 00695467 INŠTALA CENTRUM s. r. o 44695292 342,00 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
040/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 343,65 € 29.01.2024 27.02.2024 Faktúra
153/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 349,65 € 05.04.2024 08.05.2024 Faktúra
072/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 351,43 € 19.02.2024 16.03.2024 Faktúra
138/24 CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 351,63 € 27.03.2024 25.04.2024 Faktúra
120/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 360,82 € 18.03.2024 17.04.2024 Faktúra
061/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 372,33 € 08.02.2024 14.03.2024 Faktúra
003/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 374,13 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
136/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 386,56 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
019/24 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 387,14 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
145/24 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 387,14 € 02.04.2024 18.04.2024 Faktúra
111/24 CSS Dúbrava 00695467 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 390,00 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
046/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 391,75 € 01.02.2024 06.03.2024 Faktúra
006/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 392,57 € 08.01.2024 20.02.2024 Faktúra
091/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 403,45 € 01.03.2024 03.04.2024 Faktúra
143/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 409,30 € 02.04.2024 30.04.2024 Faktúra
134/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 435,96 € 26.03.2024 17.04.2024 Faktúra
023/24 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 440,00 € 15.01.2024 30.01.2024 Faktúra
152/24 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 467,78 € 05.04.2024 19.04.2024 Faktúra
001/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 479,46 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
044/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 512,10 € 31.01.2024 14.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »