Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
722/23 CSS Dúbrava 00695467 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 48,00 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
174/24 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 68,76 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
038/24 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 71,70 € 29.01.2024 20.02.2024 Faktúra
096/24 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 75,39 € 05.03.2024 16.03.2024 Faktúra
106/24 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 80,14 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
123/24 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 80,45 € 19.03.2024 03.04.2024 Faktúra
151/24 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 83,60 € 05.04.2024 17.04.2024 Faktúra
211/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 93,17 € 07.05.2024 18.05.2024 Faktúra
207/24 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY- Stavebniny Stakčín 43778046 96,70 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
041/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 97,58 € 30.01.2024 20.02.2024 Faktúra
163/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 97,91 € 11.04.2024 08.05.2024 Faktúra
009/24 CSS Dúbrava 00695467 MediCom Software s.r.o. 36314005 99,00 € 09.01.2024 26.01.2024 Faktúra
199/24 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 99,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
005/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
055/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
097/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 06.03.2024 20.03.2024 Faktúra
154/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
210/24 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 07.05.2024 16.05.2024 Faktúra
110/24 CSS Dúbrava 00695467 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 104,89 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
093/24 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 106,60 € 04.03.2024 16.03.2024 Faktúra
208/24 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 106,60 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
158/24 CSS Dúbrava 00695467 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 10.04.2024 25.04.2024 Faktúra
025/24 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 117,41 € 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
037/24 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 119,40 € 25.01.2024 20.02.2024 Faktúra
105/24 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 119,59 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
181/24 CSS Dúbrava 00695467 Medicentrum Snina, s.r.o. 36686352 120,00 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
067/24 CSS Dúbrava 00695467 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 122,30 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
089/24 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 124,35 € 01.03.2024 16.03.2024 Faktúra
718/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 130,12 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
141/24 CSS Dúbrava 00695467 VOZAKO s.r.o 52073025 130,27 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »