264/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
B2B Partner |
44413467 |
|
139,20 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
267/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
147,70 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
268/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
689,86 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
269/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
6 300,00 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
270/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,11 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
266/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
723,70 € |
18.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
273/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 158,20 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
274/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
252,48 € |
19.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
272/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
211,64 € |
19.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
271/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
136,87 € |
19.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
276/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
154,46 € |
22.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
275/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
550,43 € |
22.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
277/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
272,30 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
278/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
1 400,52 € |
24.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
281/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
766,56 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
279/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
91,03 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
280/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
67,80 € |
24.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
283/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Camea SK, s.r.o. |
36468924 |
|
169,58 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
282/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
247,50 € |
25.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
286/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
32,34 € |
26.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
285/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
269,16 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
284/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
50,92 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
288/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vozako |
52073025 |
|
124,72 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
287/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
694,88 € |
29.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
289/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
134,44 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
290/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PT-Pristrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
30.05.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
291/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Plišková Andrea |
37002864 |
|
69,40 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
292/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
94,66 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
294/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
995,36 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
295/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
145,75 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |