293/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
142,03 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
297/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
51,85 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
298/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
222,04 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
296/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
299/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
438,18 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
301/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
302/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
1 053,47 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
300/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
136,12 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
303/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
904,89 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
304/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
308/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
157,22 € |
05.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
306/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
318,08 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
305/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,38 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
307/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
458,95 € |
05.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
312/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
53,96 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
311/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
249,00 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
310/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Farby-laky SK |
45329877 |
|
49,01 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
313/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
52,56 € |
06.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
309/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 149,19 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
314/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
73,24 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
315/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
318/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
316/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,98 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
317/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
320/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
221,85 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
319/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
321/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
657,71 € |
08.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
322/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
1 199,00 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
325/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
742,82 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
324/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
258,31 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |