Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
300/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 136,12 € 02.06.2023 15.06.2023 Faktúra
301/23 CSS Dúbrava 00695467 Šteňko Pavel 44271204 138,00 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
302/23 CSS Dúbrava 00695467 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 1 053,47 € 02.06.2023 15.06.2023 Faktúra
303/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 904,89 € 05.06.2023 15.06.2023 Faktúra
304/23 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 92,70 € 05.06.2023 15.06.2023 Faktúra
305/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 85,38 € 05.06.2023 30.06.2023 Faktúra
306/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 318,08 € 05.06.2023 30.06.2023 Faktúra
307/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 458,95 € 05.06.2023 14.07.2023 Faktúra
308/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 157,22 € 05.06.2023 23.06.2023 Faktúra
309/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 149,19 € 06.06.2023 30.06.2023 Faktúra
310/23 CSS Dúbrava 00695467 Farby-laky SK 45329877 49,01 € 06.06.2023 15.06.2023 Faktúra
311/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 249,00 € 06.06.2023 15.06.2023 Faktúra
312/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 53,96 € 06.06.2023 15.06.2023 Faktúra
313/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 52,56 € 06.06.2023 23.06.2023 Faktúra
314/23 CSS Dúbrava 00695467 MAKRI Plus 47968150 73,24 € 07.06.2023 15.06.2023 Faktúra
315/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 07.06.2023 23.06.2023 Faktúra
316/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 34,98 € 08.06.2023 23.06.2023 Faktúra
317/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 08.06.2023 23.06.2023 Faktúra
318/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 08.06.2023 23.06.2023 Faktúra
319/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 08.06.2023 23.06.2023 Faktúra
320/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 221,85 € 08.06.2023 23.06.2023 Faktúra
321/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 657,71 € 08.06.2023 14.07.2023 Faktúra
322/23 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 1 199,00 € 09.06.2023 23.06.2023 Faktúra
323/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 44,11 € 12.06.2023 14.07.2023 Faktúra
324/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 258,31 € 12.06.2023 14.07.2023 Faktúra
325/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 742,82 € 12.06.2023 14.07.2023 Faktúra
326/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 147,74 € 13.06.2023 27.06.2023 Faktúra
327/23 CSS Dúbrava 00695467 VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo 10631378 191,18 € 14.06.2023 29.06.2023 Faktúra
328/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 93,71 € 15.06.2023 18.07.2023 Faktúra
329/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 67,95 € 15.06.2023 18.07.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »