178/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
145,20 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
009/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
99,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024 |
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty : 24K000002 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2024 |
01.02.2024 |
31.12.2025 |
24.01.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
001/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
026/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
17,54 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
046/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
391,75 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
091/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
403,45 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
085/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
35,08 € |
27.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
016/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
146/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
168/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
031/24 |
Objednávame si u Vás dodanie
Krájača zeleniny PSP 300 1 ks v hodnote 1190,40 € a k tomu príslušenstvo:
1 ks Kotúč P 3,5mm,krájací/PSP 85,20 €
1 ks Kotúč V,sthúhací jemný/PSP 75,60 €
1 ks Kotúč Z 4mm,strúhací/PSP 75,60 €
/z prostriedkov |
CSS Dúbrava |
00695467 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
121/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
1 448,40 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
011/24 |
Objednávame si u Vás :
- Piktogram k HP ..... 6 ks
- bezp.tab. Unikový východ, zákaz fajčiť ....9 ks
- has.prístroj Raima P6 .......2 ks
vč. 012403, 016226
v hodnote: 87,48€ |
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
049/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
194,08 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
093/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
037/24 |
Objednávame si u Vás :
- revíziu hasiacich prístrojov a vykonanie tlak.
skúšok
- dodanie 3 ks nových hasiacích prístrojov na
výmenu starých po dobe použiteľnosti
v celkovej hodnote 467,78 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
152/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
467,78 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
208/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |