Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
178/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 145,20 € 18.04.2024 18.05.2024 Faktúra
009/24 CSS Dúbrava 00695467 MediCom Software s.r.o. 36314005 99,00 € 09.01.2024 26.01.2024 Faktúra
10/2024 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty : 24K000002 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 0,00 € 24.01.2024 01.02.2024 31.12.2025 24.01.2024 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
001/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 479,46 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
026/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 17,54 € 17.01.2024 13.02.2024 Faktúra
046/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 391,75 € 01.02.2024 06.03.2024 Faktúra
091/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 403,45 € 01.03.2024 03.04.2024 Faktúra
085/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 35,08 € 27.02.2024 03.04.2024 Faktúra
143/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 409,30 € 02.04.2024 30.04.2024 Faktúra
016/24 CSS Dúbrava 00695467 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 26.01.2024 Faktúra
146/24 CSS Dúbrava 00695467 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
168/24 CSS Dúbrava 00695467 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
031/24 Objednávame si u Vás dodanie Krájača zeleniny PSP 300 1 ks v hodnote 1190,40 € a k tomu príslušenstvo: 1 ks Kotúč P 3,5mm,krájací/PSP 85,20 € 1 ks Kotúč V,sthúhací jemný/PSP 75,60 € 1 ks Kotúč Z 4mm,strúhací/PSP 75,60 € /z prostriedkov CSS Dúbrava 00695467 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 0,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Objednávka
121/24 CSS Dúbrava 00695467 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 1 448,40 € 18.03.2024 03.04.2024 Faktúra
011/24 Objednávame si u Vás : - Piktogram k HP ..... 6 ks - bezp.tab. Unikový východ, zákaz fajčiť ....9 ks - has.prístroj Raima P6 .......2 ks vč. 012403, 016226 v hodnote: 87,48€ CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 0,00 € 31.01.2024 06.02.2024 Objednávka
049/24 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 194,08 € 05.02.2024 20.02.2024 Faktúra
093/24 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 106,60 € 04.03.2024 16.03.2024 Faktúra
037/24 Objednávame si u Vás : - revíziu hasiacich prístrojov a vykonanie tlak. skúšok - dodanie 3 ks nových hasiacích prístrojov na výmenu starých po dobe použiteľnosti v celkovej hodnote 467,78 € CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 0,00 € 20.03.2024 06.04.2024 Objednávka
152/24 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 467,78 € 05.04.2024 19.04.2024 Faktúra
208/24 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 106,60 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »