DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO
Informácie
- Názov: DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO
- IČO: 52017583
- Adresa: Prešovská 169/4, 082 22 Šarišské Michaľany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327/2021 | nákup tovaru - kliešte na nechty (2 ks) a nožničky na nechty (5 ks) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 23,11 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
145/2021 | nákup zdravotníckeho materiálu: striekačka 10 m - 100 ks v balení - 1 balenie, idealtex elastický 8 cmx5 m- 10 ks.,omnifix elastický 5 cm x 10 m- 1 ks.,dávkovač liekov týždenný - 20 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 80,42 € | 18.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
180/2021 | nákup zdravotníckeho materiálu : striekačka 5 ml 100 ks 1 balenie idealtex elastický 10 cm 20 ks idealtex elastický 12 cm 20 ks obväz hydrofilný nesterilný 10 cm 10 ks omnifix elastic 5 cm x 10 m) 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 51,22 € | 06.08.2021 | 25.08.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
389/21 | dodávka zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 51,22 € | 13.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
228/2021 | nákup digitálnych bezkontaktných teplomerov MICROLIFE - 4 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 150,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
473/21 | nákup tovaru - digitálne, bezkontaktné teplomery | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 150,00 € | 29.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
258/2021 | dodanie zdravotníckeho materiálu: Septoderm-dezinfekcia na ruky a pokožku 500 ml- 4 ks.,ihla jednorázová zelená 100 ks- 1 balenie.,striekačka 2ml -100 ks balenie- 1 ks.,cosmos textilná náplasť 8cm- 3 ks.,6cm- 4 ks.,spofaplast textilná náplasť 2,5 cm- 4 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 124,91 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
533/21 | nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 124,91 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
604/20 | výživové doplnky, vitamíny pre zamestnancov a PSS - dotácia MPSVR SR | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 1 700,10 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
618/20 | jednorázové gumené nitrylové rukavice | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 323,73 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
627/20 | dodávka tovaru - jednorázové gumené rukavice | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 330,00 € | 28.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
336/2020 | nákup zdravotníckeho materiálu: rukavice jednorázové nitrilové 100 ks " M "- 20 krabíc | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 330,00 € | 21.12.2020 | 05.01.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
328/2020 | nákup zdravotníckeho materiálu: rukavice jednorázové M,L- 21 krabíc | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 323,73 € | 11.12.2020 | 30.12.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
590/20 | dodávka zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 346,38 € | 11.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
324/2020 | nákup výživových doplnkov a vitamínov pre zamestnancov DSS a PSS - dotácia MPSVaR | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 1 700,10 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
315/2020 | nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb: Prosavon tekuté mydlo antibakter.1 l- 10 ks.,septoderm na dezinfekciu rúk a pokožky 500 ml- 15 ks.,ihla jednorázová 100 ks- 2 balenia, striekačka 2 ml 100 ks- 1 krab.pur zellin vata- 9 balení, cosmo | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 346,38 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
552/20 | dodávka zdravotníckeho materiálu a potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 159,11 € | 27.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
292/2020 | nákup zdravotníckeho materiálu a pomôcok: Prosavon tekuté mydlo antibakter. 1 l- 5 ks.,Septoderm dezinf.prostr. na ruky a pokožku 500 ml- 5 ks.,ihla jednorázová zelené,čierne 100 ks- 2 balenia, striekačka 5 ml 100 ks- 1 krabička, Pur-Zelin vata bunič.4x5c | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 159,11 € | 23.11.2020 | 28.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
532/20 | dodávka tovaru - jednorázové gumené rukavice (COVID) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 262,85 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
521/20 | nákup vitamínov a výživových doplnkov - karanténa COVID 19 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO | 52017583 | 1 400,43 € | 10.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra |