SALT LS s.r.o.


Informácie
  • Názov: SALT LS s.r.o.
  • IČO: 50177141
  • Adresa: Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
149/2024 nákup tovaru : Repro Buxton 7700 black 1ks Gorenje práčka 7kg slim 1ks vrecká Profi 2ks, vrecká s-bag plastové 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 479,78 € 10.07.2024 06.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
403/24 nákup tovaru - práčka Gorenje, sáčky do vysávača, repro box Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 479,78 € 03.09.2024 28.09.2024 Faktúra
251/2024 nákup materiálu : lepidlo Ceresit RS 88/25kg Renovačná 7ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 399,00 € 09.10.2024 26.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
277/2024 oprava podlahy vestibulu (budova SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 1 137,01 € 08.11.2024 28.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
591/24 oprava podlahy vestibulu (budova SO 06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 1 137,01 € 22.11.2024 06.12.2024 Faktúra
592/24 nákup materiálu: lepidlo Ceresit RS 88/25kg Renovačná vyrovnávacia hmota Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 399,00 € 22.11.2024 06.12.2024 Faktúra
572/23 nákup tovaru - kávovar DELONGHI ECAM 220.21 (2ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 660,00 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
256/2023 nákup tovaru: Kávovar DELONGHI ECAM 220.21 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 660,00 € 27.11.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
626/23 nákup tovaru - AEG práčka, hodinky spínacie, mobilný telefón XIAOMI REDMI Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 984,60 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
300/2023 nákup tovaru: práčka AEG L7FPE plnená predom 1ks mobil Xiaomi Redmi 9C 2ks spínacie hodinky 1ks nákup tovaru RHS: kanvica Sencor 1ks mobil Xiaomi Redmi 9C 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 984,60 € 15.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
39/2022 materiál na vybavenie prevádzky: batérie Varta CR 2032- 8 ks.,vrecká do vysávačov PROFI T23- 2 balenia po 5 ks.,vrecká S-BAG menalux 1800- 2 balenia.,el.kanciva ELEKTROLUX EEWA 3330-2 ks.,hodiny nástenné HAMA Pure plus-1 ks.,hodinky nástené biele HAMA PG- Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 255,98 € 14.02.2022 23.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
087/22 nákup - tovar na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 255,98 € 24.02.2022 03.03.2022 Faktúra
28/2021 nákup materiálu na vybavenie prevádzky: hodiny nástenné Elegance 30 cm- 3 ks.,batérie Varta LR06- 12 ks.,rádio Panasonic RF-2400- 1 ks.,rádio s CD ECG 1000U- 2 ks., el.sporák sklokeramika MORA C 848 - 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 598,80 € 15.02.2021 01.03.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
068/21 tovar na vybavenie prevádzky + elek. sporák MORA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 598,80 € 02.03.2021 18.03.2021 Faktúra
77/2021 nákup TVP SENCOR SLE 3260TCS LED 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 159,00 € 09.04.2021 14.04.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
159/21 nákup tovaru - TV SENCOR Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 159,00 € 15.04.2021 24.04.2021 Faktúra
579/21 automatická práčka ELEKTROLUX - budova SO05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 399,00 € 11.11.2021 23.11.2021 Faktúra
570/21 TV prijímač VIVAX TV-32LE112T2 DVBT + príslušenstvo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 202,80 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
632/21 nákup tovaru - vianočné svetelné reťaze, batérie Varta Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 258,47 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
331/2021 nákup tovaru: - vianočné gule NANOLED 10m (3ks) - vianočné RETLUX RXL32 3m (2ks) - BAT VARTA LR06 (20ks) - vianočné RETLUX RXL126 30m+5m teplá(3ks) - vianočné RETLUX RXL222 20m+5m studená (3ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 258,47 € 06.12.2021 22.12.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
1 2 »