TAURIS, a.s.


Informácie
  • Názov: TAURIS, a.s.
  • IČO: 36773123
  • Adresa: Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
218/2023 nákup potravín: treska v majonéze 5 kg 10 kg treska v majonéze 1 kg 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 104,09 € 16.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
227/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 23.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 85,10 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
228/2023 nákup potravín: lahôdkové zavináče 3 kg bal. 15 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 105,30 € 31.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
26/2022 nákup potravín: treska v majonéze 1 kg 4 kg treska v majonéze 5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 75,24 € 02.02.2022 16.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
268/2022 nákup potravín: treska v majonéze 1 kg 13 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 86,27 € 05.10.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
280/2022 nákup závináčov 3 kg 15 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 100,26 € 20.10.2022 04.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
283/2023 nákup potravín: treska v majonéze 3kg 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,36 € 08.12.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
291/2021 potraviny treska v majonéze 1kg 2kg treska v majonéze 5kg 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 80,40 € 09.11.2021 22.12.2021 Objednávka
303/22 dodávka potravín - treska v majonéze 09.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 90,07 € 15.06.2022 30.06.2022 Faktúra
307/2021 mrazené filé z treskovitých rýb 30kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 180,66 € 23.11.2021 22.12.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
316/2022 nákup potravín: treska v majonéze 3 kg- 3 ks treska v majonéze 5 kg- 5 ks objed. na deň 23.11.2022: treska v majonéze 5 kg- 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,23 € 21.11.2022 02.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
330/2021 nákup potravín - lahôdkové rezy 3kg 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 81,54 € 06.12.2021 22.12.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
355/23 dodávka potravín - treska v majonéze 27.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 97,87 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
382/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,62 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
40/2022 nákup potravín: sleďové očká v oleji s kápiou 1 kg 14 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 95,26 € 14.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
41/2023 nákup potravín: treska v majonéze 1 kg 4 kg treska v majonéze 5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 99,14 € 27.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
445/23 dodávka potravín - treska v majonéze 12.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 104,84 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
499/23 dodávka potravín - treska v majonéze 17.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 104,09 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
519/22 dodávka potravín - treska v majonéze 06.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 86,27 € 13.10.2022 04.11.2022 Faktúra
532/23 dodávka potravín - lahôdkové zavináče 02.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 105,30 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 »