Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
167/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 481,13 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
162/24 nákup tovaru - duše, pneumatiky na vozík Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 89,50 € 19.04.2024 04.05.2024 Faktúra
163/24 pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 15.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 21,95 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
168/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-12.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 396,82 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
157/24 dodávka mrazených výrobkov 09.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 259,45 € 18.04.2024 04.05.2024 Faktúra
169/24 dodávka mrazených výrobkov 19.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 203,44 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
159/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 129,72 € 18.04.2024 04.05.2024 Faktúra
170/24 čistenie, likvidácia lapača tukov pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 632,64 € 24.04.2024 04.05.2024 Faktúra
165/24 dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 994,16 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
166/24 RhS - nákup tovaru (letnička, hnojivo) + prostriedky do umývačky riadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 75,10 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
158/24 nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 18.04.2024 04.05.2024 Faktúra
164/24 RhS - internet za obdobie 04-06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
156/24 školenie - porada ekonomických pracovníkov 08.-09.04.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 18.04.2024 04.05.2024 Faktúra
177/24 dodávka potravín 25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 247,88 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
172/24 dodávka tovaru - tonery a optický valec do tlačiarní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 356,50 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
176/24 dodávka mrazených výrobkov - mraz. brokolica 25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 49,90 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
173/24 oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 136,66 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
174/24 oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd budova SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 629,02 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
119/24 dobropis - opravná faktúra (treska v majonéze) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 -5,99 € 26.03.2024 08.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6