Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235/21 oprava vchodových dverí budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Žvanda 34815511 190,00 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
401/21 dodávka tovaru - soľ tabletová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 190,80 € 19.08.2021 08.09.2021 Faktúra
460/21 dodávka tovaru - Isolda hygienický dezinfekčný roztok Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 192,00 € 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
582/21 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.11.2021 29.11.2021 Faktúra
657/21 zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
722/21 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 31.12.2021 14.02.2022 Faktúra
021/21 oprava elektrického varného kotla 60 l - kuchyňa Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 192,96 € 27.01.2021 04.02.2021 Faktúra
505/21 školenie - špec. soc. poradenstvo (komunikačné princípy, bariéry v komunikácii) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA 53430760 195,00 € 11.10.2021 21.10.2021 Faktúra
636/21 dodávka potravín 07.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 197,92 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
089/21 mobilné telefóny Xiaomi Redmi 9AT - ekonom. úsek, stravovacia prevádzka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 198,00 € 11.03.2021 22.03.2021 Faktúra
646/21 dodávka potravín 08.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 198,32 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
651/21 oprava výťahov UTB 630 2ks - spojazdnenie po výpadku el. energie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 199,02 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
207/21 nákup tovaru - vysokotlaková umývačka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HECHT SK, spol. s r. o. 35874422 199,99 € 07.05.2021 18.05.2021 Faktúra
023/21 oprava profesionálnej automatickej práčky ELEKTROLUX W4130H Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 201,60 € 27.01.2021 04.02.2021 Faktúra
570/21 TV prijímač VIVAX TV-32LE112T2 DVBT + príslušenstvo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 202,80 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
361/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 206,71 € 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
121/21 dodávka mrazených výrobkov 23.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RYBA Košice s.r.o. 17147522 207,14 € 24.03.2021 08.04.2021 Faktúra
131/21 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I.Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 06.04.2021 22.04.2021 Faktúra
310/21 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - ll. Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 01.07.2021 20.07.2021 Faktúra
476/21 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - III. štvrťrok 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 05.10.2021 19.10.2021 Faktúra
176/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 210,59 € 23.04.2021 03.05.2021 Faktúra
150/21 oprava plynového kotla, výmena tesnení - budova SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 211,84 € 12.04.2021 22.04.2021 Faktúra
668/21 nákup tovaru - LED svetlá, trubice, predlžovačky, rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 212,05 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
123/21 oprava sušičky bielizne T4250 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 213,12 € 24.03.2021 08.04.2021 Faktúra
638/21 licenčný poplatok + ročná prevádzka web stránky 01.12.2021-30.11.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Galileo Corporation s.r.o. 47192941 216,00 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
025/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 216,72 € 27.01.2021 04.02.2021 Faktúra
052/21 nákup kancelárskych potrieb a materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 216,95 € 15.02.2021 25.02.2021 Faktúra
682/21 dodávka - zemiaky 17.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 220,00 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
073/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-27.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 222,17 € 03.03.2021 18.03.2021 Faktúra
039/21 dodávka mrazených výrobkov 04.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RYBA Košice s.r.o. 17147522 224,88 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »