235/21 |
oprava vchodových dverí budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
190,00 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
401/21 |
dodávka tovaru - soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
190,80 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
460/21 |
dodávka tovaru - Isolda hygienický dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
192,00 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
582/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
657/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
722/21 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
021/21 |
oprava elektrického varného kotla 60 l - kuchyňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
192,96 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
505/21 |
školenie - špec. soc. poradenstvo (komunikačné princípy, bariéry v komunikácii) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
195,00 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
636/21 |
dodávka potravín 07.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
197,92 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
089/21 |
mobilné telefóny Xiaomi Redmi 9AT - ekonom. úsek, stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
198,00 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
646/21 |
dodávka potravín 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
198,32 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
651/21 |
oprava výťahov UTB 630 2ks - spojazdnenie po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
199,02 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207/21 |
nákup tovaru - vysokotlaková umývačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HECHT SK, spol. s r. o. |
35874422 |
|
199,99 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
023/21 |
oprava profesionálnej automatickej práčky ELEKTROLUX W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
201,60 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
570/21 |
TV prijímač VIVAX TV-32LE112T2 DVBT + príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
202,80 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
361/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
206,71 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
207,14 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
131/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
310/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - ll. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
476/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - III. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
210,59 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21 |
oprava plynového kotla, výmena tesnení - budova SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
211,84 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
668/21 |
nákup tovaru - LED svetlá, trubice, predlžovačky, rýchlovarná kanvica |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
212,05 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21 |
oprava sušičky bielizne T4250 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
213,12 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
638/21 |
licenčný poplatok + ročná prevádzka web stránky 01.12.2021-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
216,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
025/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
216,72 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
052/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
216,95 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
682/21 |
dodávka - zemiaky 17.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
220,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
073/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
222,17 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
039/21 |
dodávka mrazených výrobkov 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
224,88 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |