Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
261/23 pekárenské výrobky - chlieb, strúhanka, rožok, šiška, koláče 02.-05.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 144,93 € 09.06.2023 28.06.2023 Faktúra
260/23 pekárenské výrobky - rožok tmavý, pagáč škvarkový 26.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 42,07 € 09.06.2023 28.06.2023 Faktúra
262/23 revízie, servis plynových kotlov a zariadení (SO01,02,03,05,06, kuchyňa, sušiareň) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 633,60 € 09.06.2023 28.06.2023 Faktúra
265/23 zber, vývoz a zneškodnenie separovaného odpadu - papier (dofaktúrovanie) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 12,00 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
264/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
263/23 servisná prehliadky osobného MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 166,48 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
268/23 dodávka mrazených výrobkov 06.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 148,10 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
267/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-08.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 644,29 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
270/23 dodávka mrazených výrobkov 13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 260,34 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
271/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 07.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,30 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
266/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 402,51 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
269/23 dodávka tovaru - defibrilačné elektródy k Zoll AED Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 218,40 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
273/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 927,74 € 16.06.2023 28.06.2023 Faktúra
274/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 110,58 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
278/23 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
277/23 oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
276/23 nákup OOPP - pracovné rukavice, štít ochranný, nahlavný kríž Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 38,30 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
279/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 16.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
275/23 pekárenské výrobky - chlieb kyjevský 12.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 17,57 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
280/23 dodávka mrazených výrobkov 22.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 434,83 € 23.06.2023 04.07.2023 Faktúra
281/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 416,42 € 23.06.2023 04.07.2023 Faktúra
283/23 účastnícky poplatok za vzdelávanie "Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mosty Integrácie 42414199 120,00 € 27.06.2023 04.07.2023 Faktúra
291/23 servis, diagnostika videovrátnika na budove SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 97,20 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
285/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 051,71 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
284/23 dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 27.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 64,66 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
290/23 dodávka potravín - oblátka, sirupy 27.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 147,96 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
289/23 dodávka potravín - cestoviny, štrúdlička 27.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 158,95 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
286/23 dodávka potravín - kompóty 27.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 346,94 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
292/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 250,06 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
298/23 systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »