Faktúra č. 260/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 260/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok tmavý, pagáč škvarkový 26.05.
  • Dátum doručenia: 09.06.2023
  • Celková hodnota: 42,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2023 nákup pekárskych výrobkov: pagáčik škvarkový 2ks 50 g 37 ks rožok tmavý 60 g 76 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 42,07 € 23.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť