Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
049/21 zdravotnícke potreby - digitálne tlakomery MICROLIFE Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 101,85 € 11.02.2021 25.02.2021 Faktúra
048/21 dodávka - zemiaky 09.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 119,99 € 11.02.2021 25.02.2021 Faktúra
063/21 dodávka pekárenských výrobkov - šišky, bezgl. koláče 17.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 19,09 € 24.02.2021 03.03.2021 Faktúra
060/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 362,80 € 22.02.2021 03.03.2021 Faktúra
059/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-18.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 1 026,27 € 22.02.2021 03.03.2021 Faktúra
062/21 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 138,53 € 24.02.2021 03.03.2021 Faktúra
061/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 400,59 € 24.02.2021 03.03.2021 Faktúra
064/21 oprava plynového kotla K1 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 436,66 € 24.02.2021 03.03.2021 Faktúra
058/21 dodávka - zemiaky 18.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 119,99 € 22.02.2021 03.03.2021 Faktúra
066/21 pravidelná mesačná kontrola EPS - 02/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 01.03.2021 18.03.2021 Faktúra
075/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-25.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 892,24 € 08.03.2021 18.03.2021 Faktúra
072/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-26.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 291,08 € 03.03.2021 18.03.2021 Faktúra
083/21 dodávka tovaru - operačná pamäť, reproduktory k PC Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 105,00 € 09.03.2021 18.03.2021 Faktúra
070/21 IT poradenstvo a služby za 02/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 175,00 € 02.03.2021 18.03.2021 Faktúra
065/21 dodávka mrazených výrobkov 25.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RYBA Košice s.r.o. 17147522 336,46 € 01.03.2021 18.03.2021 Faktúra
080/21 dodávka ovocia a zeleniny 18.-25.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 418,46 € 08.03.2021 18.03.2021 Faktúra
073/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-27.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 222,17 € 03.03.2021 18.03.2021 Faktúra
068/21 tovar na vybavenie prevádzky + elek. sporák MORA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 598,80 € 02.03.2021 18.03.2021 Faktúra
069/21 revízie plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04 + garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 371,28 € 02.03.2021 18.03.2021 Faktúra
081/21 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.03.2021 18.03.2021 Faktúra
071/21 vyúčtovanie vodné a stočné 26.01.-24.02.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 334,89 € 02.03.2021 18.03.2021 Faktúra
078/21 nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 799,66 € 08.03.2021 18.03.2021 Faktúra
074/21 dodávka - zemiaky 01.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 119,99 € 03.03.2021 18.03.2021 Faktúra
079/21 nákup tovaru - respirátory FFP2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 176,00 € 08.03.2021 18.03.2021 Faktúra
076/21 vyúčtovanie za odber el. energie 01.-28.02.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 1 898,23 € 08.03.2021 18.03.2021 Faktúra
089/21 mobilné telefóny Xiaomi Redmi 9AT - ekonom. úsek, stravovacia prevádzka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 198,00 € 11.03.2021 22.03.2021 Faktúra
088/21 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,89 € 11.03.2021 22.03.2021 Faktúra
087/21 internet - február/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2021 22.03.2021 Faktúra
086/21 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,79 € 09.03.2021 22.03.2021 Faktúra
085/21 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.03.2021 22.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »