Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
550/25 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 188,00 € 01.12.2025 02.12.2025 Faktúra
551/25 RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2025 do 31.10.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 136,15 € 01.12.2025 02.12.2025 Faktúra
549/25 dodávka potravín 20.11. a 11.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 668,08 € 28.11.2025 02.12.2025 Faktúra
548/25 nákup mrazených potravín dňa 27.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 438,80 € 27.11.2025 02.12.2025 Faktúra
547/25 nákup stoličiek Veneta pre RhS - 12ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martina Struková - M&M interier 46462228 738,00 € 26.11.2025 02.12.2025 Faktúra
546/25 nákup výrobkov z rýb dňa 20.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 109,81 € 25.11.2025 27.11.2025 Faktúra
545/25 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 3 169,15 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
543/25 nákup mrazených potravín dňa 20.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 195,49 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
544/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 20.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 489,87 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
539/25 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.10.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 820,53 € 19.11.2025 25.11.2025 Faktúra
542/25 materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 240,57 € 19.11.2025 25.11.2025 Faktúra
541/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 1 990,08 € 19.11.2025 25.11.2025 Faktúra
540/25 oprava krájača zeleniny Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 71,34 € 19.11.2025 25.11.2025 Faktúra
534/25 nákup pohoviek - 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martina Struková - M&M interier 46462228 1 304,00 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
535/25 oprava mot. vozidla - Škoda Octavia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 375,10 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
537/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 13.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 572,38 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
538/25 vzdelávanie zamestnancov - deeskalačné techniky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mgr. Petra Nagyová - Vzdelávanie 57232814 800,00 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
536/25 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 869,23 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
532/25 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 14.11.2025 25.11.2025 Faktúra
533/25 nákup mrazených potravín dňa 13.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 213,96 € 14.11.2025 25.11.2025 Faktúra
531/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 06.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 574,48 € 12.11.2025 20.11.2025 Faktúra
530/25 dodávka potravín 06.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 745,96 € 12.11.2025 20.11.2025 Faktúra
529/25 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 218,75 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
528/25 vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 305,85 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
527/25 nákup zdravotníckeho materiálu a oxymetrov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 239,84 € 10.11.2025 20.11.2025 Faktúra
526/25 nákup kalendárov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 G66 s.r.o., chránená dielňa 45575916 308,71 € 10.11.2025 20.11.2025 Faktúra
524/25 kúpa zariadenia - robotický vysávač Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 300,00 € 07.11.2025 13.11.2025 Faktúra
523/25 nákup kancelárskej techniky - tlačiarne Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 489,03 € 07.11.2025 13.11.2025 Faktúra
525/25 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 196,80 € 07.11.2025 20.11.2025 Faktúra
519/25 nákup mrazených potravín dňa 06.11.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 421,19 € 06.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »