Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
466/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.10.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 481,08 € 07.10.2025 14.10.2025 Faktúra
464/25 RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 07-09/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 92,25 € 06.10.2025 14.10.2025 Faktúra
465/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.09.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 1 791,07 € 06.10.2025 14.10.2025 Faktúra
461/25 pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 214,02 € 06.10.2025 14.10.2025 Faktúra
462/25 servisný zásah na systéme EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 70,11 € 06.10.2025 14.10.2025 Faktúra
463/25 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 116,85 € 06.10.2025 14.10.2025 Faktúra
460/25 IS CYGNUS za 10-12/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 431,57 € 03.10.2025 14.10.2025 Faktúra
457/25 nákup mrazených potravín dňa 02.10.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 120,11 € 02.10.2025 08.10.2025 Faktúra
451/25 internet - WiFi 15 za 10-12/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 61,80 € 02.10.2025 08.10.2025 Faktúra
455/25 nákup záhradného slnečníka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 117,00 € 02.10.2025 08.10.2025 Faktúra
453/25 poskytovanie služieb internetovej televízie - 10-12/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET SB s.r.o. 47691115 42,00 € 02.10.2025 08.10.2025 Faktúra
454/25 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.10.2025 - 30.10.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 188,00 € 02.10.2025 08.10.2025 Faktúra
452/25 systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 02.10.2025 08.10.2025 Faktúra
456/25 RhS - internet za obdobie 10-12/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 02.10.2025 08.10.2025 Faktúra
459/25 servisné práce za obdobie 01.10.2025-31.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 396,82 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
458/25 nákup zateplenej členkovej obuvy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 2 130,98 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
449/25 nákup mateirálu a výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 107,22 € 01.10.2025 08.10.2025 Faktúra
450/25 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.09.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 727,40 € 01.10.2025 08.10.2025 Faktúra
447/25 umývanie okien - RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Veronika Miková - VerClean 55163238 423,00 € 01.10.2025 08.10.2025 Faktúra
448/25 oprava výťahu na budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VÝŤAHY MIHOK s. r. o. 57050724 221,20 € 01.10.2025 08.10.2025 Faktúra
442/25 RhS - nákup obedov pre PSS za 9/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 855,00 € 30.09.2025 08.10.2025 Faktúra
443/25 RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 09/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 373,50 € 30.09.2025 08.10.2025 Faktúra
444/25 nákup reproboxu a odstraňovača vodného kameňa Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 126,80 € 30.09.2025 08.10.2025 Faktúra
436/25 nákup mateirálu - WC + sedátko Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 162,00 € 30.09.2025 08.10.2025 Faktúra
445/25 výroba vizitiek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 45,00 € 30.09.2025 08.10.2025 Faktúra
438/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 04.09.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 633,82 € 30.09.2025 08.10.2025 Faktúra
439/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.09.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 437,89 € 30.09.2025 08.10.2025 Faktúra
440/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.09.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 599,19 € 30.09.2025 08.10.2025 Faktúra
446/25 dodávka potravín 25.09.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 818,70 € 30.09.2025 08.10.2025 Faktúra
437/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.09.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 2 269,55 € 30.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »