Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
118/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 20.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 566,04 € 21.03.2025 28.03.2025 Faktúra
119/25 dodávka mrazených výrobkov 21.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 229,53 € 21.03.2025 28.03.2025 Faktúra
116/25 Licencia Eset protect pre 20 zariadení na 1 rok Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 762,60 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
115/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 4.3.-14.3.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 1 475,35 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
117/25 revízie plynových a tlakových zariadení, elektro revízie a revízie bleskozvodov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 4 256,28 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
114/25 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 859,50 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
113/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 13.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 467,80 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
112/25 oprava sušičky Electrolux T4350 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 590,15 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
110/25 dodávka mrazených výrobkov 14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 277,61 € 14.03.2025 26.03.2025 Faktúra
111/25 dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 768,65 € 14.03.2025 26.03.2025 Faktúra
108/25 nákup pekárenských výrobkov dňa 07.03.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 28,17 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
109/25 dodávka mrazených výrobkov 13.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 12,11 € 13.03.2025 26.03.2025 Faktúra
106/25 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 925,06 € 12.03.2025 19.03.2025 Faktúra
107/25 vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 307,56 € 12.03.2025 19.03.2025 Faktúra
104/25 oprava plynového kotla Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 994,82 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
105/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 06.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 654,40 € 11.03.2025 19.03.2025 Faktúra
094/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 4.2.-14.2.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 1 594,83 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
095/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.2.-28.2.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 1 679,26 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
096/25 internet - február 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
098/25 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,23 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
097/25 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2025 do 28.02.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 6 871,89 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
103/25 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 556,67 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
099/25 nákup potravín dňa 06.03.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 143,71 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
100/25 dodávka mrazených výrobkov 07.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 254,66 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
101/25 dodávka potravín 06.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 484,87 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
102/25 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 196,80 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
093/25 pekárenské výrobky dňa 27.02.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 61,45 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
089/25 dodávka mrazených výrobkov 06.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 72,98 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
092/25 Nákup materiálu - viečka a misy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 41231082 16,52 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
090/25 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 02/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 02/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,05 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 »