118/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
566,04 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25 |
dodávka mrazených výrobkov 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
229,53 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25 |
Licencia Eset protect pre 20 zariadení na 1 rok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
762,60 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
115/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 4.3.-14.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 475,35 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
117/25 |
revízie plynových a tlakových zariadení, elektro revízie a revízie bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
4 256,28 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
859,50 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
113/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
467,80 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25 |
oprava sušičky Electrolux T4350 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
590,15 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
110/25 |
dodávka mrazených výrobkov 14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
277,61 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
111/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
768,65 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25 |
nákup pekárenských výrobkov dňa 07.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,17 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25 |
dodávka mrazených výrobkov 13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
12,11 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 925,06 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 307,56 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
104/25 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
994,82 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
654,40 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
094/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 4.2.-14.2.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 594,83 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
095/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.2.-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 679,26 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
096/25 |
internet - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
098/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,23 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
097/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2025 do 28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 871,89 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
103/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 556,67 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
099/25 |
nákup potravín dňa 06.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
143,71 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25 |
dodávka mrazených výrobkov 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
254,66 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
101/25 |
dodávka potravín 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
484,87 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
093/25 |
pekárenské výrobky dňa 27.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
61,45 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
089/25 |
dodávka mrazených výrobkov 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
72,98 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
092/25 |
Nákup materiálu - viečka a misy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
16,52 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
090/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 02/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,05 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |