Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
119/26 plyn - 02/2026 - DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 5 903,13 € 12.03.2026 16.03.2026 Faktúra
118/26 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 195,09 € 11.03.2026 16.03.2026 Faktúra
116/26 RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 02/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 360,00 € 11.03.2026 16.03.2026 Faktúra
117/26 RhS - nákup obedov pre PSS za 02/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 828,00 € 11.03.2026 16.03.2026 Faktúra
110/26 treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 106,98 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
108/26 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 758,04 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
109/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 707,51 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
111/26 plyn - 01/2026 - DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 7 167,09 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
112/26 plyn - 02/2026 - RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 123,16 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
113/26 plyn - 02/2026 - RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 103,79 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
114/26 plyn - 03/2026 - RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 103,79 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
115/26 plyn - 03/2026 - RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 123,16 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra
107/26 nákup mrazených potravín dňa 05.03.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 130,42 € 05.03.2026 12.03.2026 Faktúra
099/26 vyúčtovanie vodné + stočné 28.01.-26.02.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 372,88 € 04.03.2026 10.03.2026 Faktúra
096/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,52 € 04.03.2026 10.03.2026 Faktúra
097/26 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 104,55 € 04.03.2026 10.03.2026 Faktúra
098/26 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 196,80 € 04.03.2026 10.03.2026 Faktúra
105/26 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 3/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 04.03.2026 12.03.2026 Faktúra
106/26 nákup materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 113,06 € 04.03.2026 12.03.2026 Faktúra
101/26 tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,20 € 04.03.2026 12.03.2026 Faktúra
102/26 Magenta office - služby pevnej siete Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 04.03.2026 12.03.2026 Faktúra
103/26 VOICE VPN - služby pevnej siete Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,05 € 04.03.2026 12.03.2026 Faktúra
104/26 internet - DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 04.03.2026 12.03.2026 Faktúra
100/26 nákup kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 359,65 € 04.03.2026 16.03.2026 Faktúra
095/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 548,79 € 02.03.2026 10.03.2026 Faktúra
094/26 nákup OOPP pre zamestnancov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 243,70 € 27.02.2026 10.03.2026 Faktúra
093/26 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 688,11 € 27.02.2026 10.03.2026 Faktúra
089/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 23,41 € 26.02.2026 02.03.2026 Faktúra
090/26 nákup mrazených potravín dňa 26.02.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 192,60 € 26.02.2026 10.03.2026 Faktúra
091/26 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mäsiarstvo Tony s. r. o. 54689279 1 811,57 € 26.02.2026 10.03.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 »