Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
073/23 pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľ. 17.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 18,12 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
077/23 nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 207,94 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
076/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 382,35 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
40/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 30 kg mrazená zel.Polievková 2,5 kg 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 30 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 167,47 € 27.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
42/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks rožok grahamový 60 g 75 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 17,92 € 27.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
41/2023 nákup potravín: treska v majonéze 1 kg 4 kg treska v majonéze 5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 99,14 € 27.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
072/23 dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní, sieťový switch Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 498,79 € 23.02.2023 09.03.2023 Faktúra
39/2023 nákup pekárskych výrobkov: pagáč škvarkový 50 g 76 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 28,16 € 22.02.2023 06.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
068/23 dodávka ovocia a zeleniny 01.-13.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 004,96 € 22.02.2023 09.03.2023 Faktúra
069/23 pravidelná mesačná kontrola EPS - február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 22.02.2023 09.03.2023 Faktúra
070/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 109,79 € 22.02.2023 09.03.2023 Faktúra
067/23 dodávka mrazených výrobkov 17.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 389,21 € 22.02.2023 09.03.2023 Faktúra
36/2023 nákup pekárskych výrobkov: šiška s ovocnou náplňou 50 g 193 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 64,18 € 20.02.2023 06.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
38/2023 nákup kancelárskeho materiálu: tonery do tlačiarne Brother TN-2421 5 ks originál valec Brother DR-2401 1 ks valec Xerox pre B210/205-215 1 ks sieťový switch Zyxel GS1920 1 ks ( náhradný switch do racku v telef.ústredni Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 498,79 € 20.02.2023 06.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
066/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 681,65 € 20.02.2023 09.03.2023 Faktúra
37/2023 oprava poruchy rozvodov elektrickej energie pre budovy SOO2 a SOO1 - havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 5 595,76 € 20.02.2023 23.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
062/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 167,47 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
063/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. tvarohový 06.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,38 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
064/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 418,64 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
065/23 dodávka pracích, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostiedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 998,66 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra