Faktúra č. 072/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 072/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní, sieťový switch
  • Dátum doručenia: 23.02.2023
  • Celková hodnota: 498,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 38/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/2023 nákup kancelárskeho materiálu: tonery do tlačiarne Brother TN-2421 5 ks originál valec Brother DR-2401 1 ks valec Xerox pre B210/205-215 1 ks sieťový switch Zyxel GS1920 1 ks ( náhradný switch do racku v telef.ústredni Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 498,79 € 20.02.2023 06.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť