188/22 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za I. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
187/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 778,34 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 200 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
88,00 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
94/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb Kyjevský 1000 g 8 ks
pagáč škvarkový 50 g 83 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
42,03 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
184/22 |
dodávka potravín 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
261,64 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
185/22 |
dodávka mrazených výrobkov 08.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
167,87 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
186/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
427,96 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
183/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
267,34 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
182/22 |
internet - marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
181/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
180/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,26 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
179/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,00 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
178/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
177/22 |
servisné práce za obdobie 01.04.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
176/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 454,26 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022 |
oprava chladiaceho boxu inv.číslo 3/432/18 v stravovacej prevádzke DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
774,00 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
173/22 |
údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
174/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
175/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-05.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
461,34 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
172/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. marhuľ. nápl. 28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,96 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |