Faktúra č. 184/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 184/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 07.04.
  • Dátum doručenia: 11.04.2022
  • Celková hodnota: 261,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 88/2022
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
88/2022 nákup potravín: cestovina kolienka malé 400 g- 48 ks.,čaj mäta pieporná 30 g- 70 ks.,croissant 7 days 60 g vanilka višňa- 100 ks.,detská výživa banán 190 g- 70 ks.,detská výživa broskyňa 190 g- 70 ks.,det.výživa jablko 190 g- 60 ks.,majonéza 410 g- 10 ks. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 261,66 € 05.04.2022 11.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť