Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
192/2022 oprava automatických práčok: YPSO IY 135,inven.číslo 4/539/77 ELEKTROLUX W 4130H,inv. číslo 4/539/71 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 120,00 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
193/2022 nákup minerálnej vody: Baldovská minerálna voda (galon 18,9 l)- 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
191/2022 nákup pekárskych výrobkov: pagáč škvarkový 50 g- 78 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 25,13 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
194/2022 nákup potravín: citronka Alina 380 ml 10%- 48 ks.,Dia oblátka Diabeta kakaová 110 g- 40 ks.,,džús jahoda-malina 200 ml- 100 %- 96 ks.,fazuľové struky sterilizované 660 g- 16 ks.,hrášok sterilizovaný 690 g- 16 ks.,káva Melta 500 g- 16 ks.,korenie čierne ml Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 369,33 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
325/22 pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. marhuľový 21.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 24,55 € 30.06.2022 28.07.2022 Faktúra
326/22 vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2022-27.06.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 007,34 € 30.06.2022 28.07.2022 Faktúra
324/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 513,29 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
318/22 revízie plynových a tlakových zariadení - SO01, 02, 03, 05, 06 (kuchyňa+práčovňa) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 3 469,20 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
321/22 dodávka tovaru - textilné rohože 90x150 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 B2B Partner s.r.o. 44413467 126,00 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
314/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-20.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 524,52 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
319/22 dodávka - materiál na údržbu (dlažba, rezač, kotúč, piesok) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 210,60 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
316/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 385,90 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
315/22 dodávka potravín a DIA výrobkov 17.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 484,05 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
317/22 dohľad nad pracovným prostredím - PZS za II. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 187,20 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
320/22 dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 202,79 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
313/22 pekárenské výrobky - rožok štandard 17.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 28,98 € 23.06.2022 01.07.2022 Faktúra
312/22 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 17.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 23.06.2022 01.07.2022 Faktúra
187/2022 nákup potravín: croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,horčica plnotučná 350 g- 20 ks.,jogurt biely bezlaktózový 150 g- 11 ks.,jogurt čučoriedkový bezlaktózový 150 g- 77 ks.,masla RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko polotučné 1 l- 40 l.,nátierka bryndziarka čistá Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 371,64 € 23.06.2022 01.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
189/2022 nákup potravín: cestovina Cessi abeceda 400 g- 28 ks.,tarhoňa 400 g- 72 ks.,niťovky 400 g- 28 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 180 ks.,cukor kryštálový 1 kg- 100 kg-,cukor práškový 1 kg- 12 kg.,DIA oblátka Diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,džem jahodový 4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 1 305,46 € 23.06.2022 07.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
188/2022 nákup materiálu: alkoholtester V-net AL-6000, digitálny 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ELEKTROSPED, a. s. - DATART 35765038 95,90 € 23.06.2022 08.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka