192/2022 |
oprava automatických práčok:
YPSO IY 135,inven.číslo 4/539/77
ELEKTROLUX W 4130H,inv. číslo 4/539/71 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
120,00 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
193/2022 |
nákup minerálnej vody:
Baldovská minerálna voda (galon 18,9 l)- 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
191/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáč škvarkový 50 g- 78 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,13 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
194/2022 |
nákup potravín:
citronka Alina 380 ml 10%- 48 ks.,Dia oblátka Diabeta kakaová 110 g- 40 ks.,,džús jahoda-malina 200 ml- 100 %- 96 ks.,fazuľové struky sterilizované 660 g- 16 ks.,hrášok sterilizovaný 690 g- 16 ks.,káva Melta 500 g- 16 ks.,korenie čierne ml |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
369,33 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
325/22 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. marhuľový 21.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,55 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
326/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2022-27.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 007,34 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
324/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,29 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
318/22 |
revízie plynových a tlakových zariadení - SO01, 02, 03, 05, 06 (kuchyňa+práčovňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 469,20 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
321/22 |
dodávka tovaru - textilné rohože 90x150 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
126,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
314/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
524,52 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
319/22 |
dodávka - materiál na údržbu (dlažba, rezač, kotúč, piesok) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
210,60 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
316/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
385,90 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
315/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
484,05 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
317/22 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za II. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
320/22 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
202,79 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
313/22 |
pekárenské výrobky - rožok štandard 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,98 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
312/22 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022 |
nákup potravín:
croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,horčica plnotučná 350 g- 20 ks.,jogurt biely bezlaktózový 150 g- 11 ks.,jogurt čučoriedkový bezlaktózový 150 g- 77 ks.,masla RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko polotučné 1 l- 40 l.,nátierka bryndziarka čistá |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
371,64 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
189/2022 |
nákup potravín:
cestovina Cessi abeceda 400 g- 28 ks.,tarhoňa 400 g- 72 ks.,niťovky 400 g- 28 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 180 ks.,cukor kryštálový 1 kg- 100 kg-,cukor práškový 1 kg- 12 kg.,DIA oblátka Diabeta kakaová 110 g- 20 ks.,džem jahodový 4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 305,46 € |
23.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
188/2022 |
nákup materiálu:
alkoholtester V-net AL-6000, digitálny 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELEKTROSPED, a. s. - DATART |
35765038 |
|
95,90 € |
23.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |