Faktúra č. 321/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 321/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - textilné rohože 90x150
  • Dátum doručenia: 27.06.2022
  • Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 186/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
186/2022 nákup textilných rohoží: textilná rohož 90x150cm podklad PVC - 3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 B2B Partner s.r.o. 44413467 126,00 € 21.06.2022 07.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť