Faktúra č. 313/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 313/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok štandard 17.06.
  • Dátum doručenia: 23.06.2022
  • Celková hodnota: 28,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 171/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
171/2022 nákup pekárskych výrobkov: rožok štandard 100 g 89 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 28,98 € 10.06.2022 22.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť