Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
603/23 nákup tovaru - Vzorová príručka implementácie štandardov kvality Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 997,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
594/23 nákup zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 227,96 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
593/23 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 585,55 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
586/23 RhS - vyvolanie (výroba fotografií) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľuboš Čorňák - CORPON 34348808 22,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
587/23 oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 621,80 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
590/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-28.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 843,74 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
589/23 RhS - vydané obedy pre PSS za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 632,10 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
588/23 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 301,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
578/23 RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu 01.12.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
580/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 128,97 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
583/23 dodávka mrazených výrobkov (tekvica) 05.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 31,46 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
574/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 551,89 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
573/23 dodávka mrazených výrobkov 30.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 142,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
581/23 IT poradenstvo a služby za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 180,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
579/23 dodávka tovaru - rozšírenie klientskej siete (wifi router, operačná pamäť, káble) + tonery do tlačiarní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 285,20 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
585/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 691,63 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
582/23 nákup tovaru - soľ posypová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 30,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
577/23 oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 162,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
575/23 RhS - výkon činnosti BOZP a technika PO za 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
584/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »