Faktúra č. 594/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 594/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu
  • Dátum doručenia: 12.12.2023
  • Celková hodnota: 227,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 274/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
274/2023 nákup zdravotnických potrieb: Septoderm spray 250ml 2ks septoderm roztok 500ml 1ks striekačka 2ml (100ks) 1ks Pur zelin vata 4x5cm 2ks omnipor 2,5x5 3ks omnipor 1,25x5 3ks idealtex elast.12x5m hydrofilný nesterilný 10cmx5m 6b Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 227,96 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť