Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
119/23 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
115/23 pekárenské výrobky - záviny, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 103,16 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
114/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 941,93 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
117/23 elektronická licencia ESET do 15.03.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 480,00 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
116/23 oprava rozvodov elektrickej energie - havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 5 595,76 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
118/23 porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení 20.-21.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
112/23 dodávka ovocia a zeleniny 10.-13.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 421,08 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
111/23 dodávka ovocia a zeleniny 06.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 272,40 € 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
110/23 oprava plynovej vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 189,00 € 20.03.2023 04.04.2023 Faktúra
108/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 719,99 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
109/23 pekárenské výrobky - rožok tmavý, rožok grahamový 10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 16,18 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
107/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 426,91 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
102/23 telefónne služby (0910, 0901) za február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,12 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
101/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
100/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,52 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
099/23 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,40 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
098/23 internet - február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
091/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 232,28 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
106/23 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
090/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra