Faktúra č. 109/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 109/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok tmavý, rožok grahamový 10.03.
  • Dátum doručenia: 16.03.2023
  • Celková hodnota: 16,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 46/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
46/2023 nákup pekárskych výrobkov: rožok grahamový 60 g 76 ks rožok tmavý 60 g 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 16,18 € 07.03.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť