Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
384/22 vyúčtovanie vodné + stočné 28.06.2022-26.07.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 965,18 € 01.08.2022 31.08.2022 Faktúra
014/22 služba RAP za rok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 17.01.2022 14.02.2022 Faktúra
157/22 vyúčtovanie vodné + stočné 26.02.2022 - 25.03.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 956,69 € 01.04.2022 02.05.2022 Faktúra
297/2022 interiérové vybavenie -nákup kancelárskych stoličiek otočná stolička AURELIA poťah:čierna sieťovina- 3 ks kancel.kreslo SAMURAI comfort,poťah tmavosivá - 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Möbelix SK, s.r.o. 35903414 956,00 € 04.11.2022 24.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
496/22 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 947,59 € 04.10.2022 25.10.2022 Faktúra
102/22 vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2022-25.02.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 931,97 € 03.03.2022 28.03.2022 Faktúra
184/2022 oprava vodoinštalácie- doplnenie vodomerov studňovej vody v budovách SOO1, SOO2,SOO3 a garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 931,21 € 21.06.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
365/22 oprava - doplnenie vodomerov studňovej vody (budovy SO01,02,03, garáže) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 931,21 € 14.07.2022 28.07.2022 Faktúra
35/2022 nákup nárezového stroja TOPAZ 275 a čistiaci prostried. na mastnoty 5 kg GRIL SUPER 1 ks potravinárska vazelina 100 g - 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 930,96 € 09.02.2022 22.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
077/22 nárezový stroj TOPAZ 275 (kuchyňa) + čistiaci prostriedok na mastnoty, potravinárska vazelína Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 930,96 € 21.02.2022 03.03.2022 Faktúra
137/22 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 919,66 € 21.03.2022 29.03.2022 Faktúra
208/2022 nákup výpočtovej techniky: Počítač LYNX Office G6400 -1 ks.,monitor ASUS LCD 23.8" VA24EHE FHD-1 ks.,záložný zdroj APC Back-UPS-1 ks.,bezdrôtová klávesnica a myš DELL-1 ks.,kábel C-TECH HDMI 1 m-1 ks.,kancelársky balík MS Office Profesional Plus 2019-el.l Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 904,72 € 27.07.2022 24.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
419/22 nákup - PC zostava (PC, monitor, záložný zdroj, klávesnica, myš, kábel) a kancelársky balík MS OFFICE Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 904,72 € 23.08.2022 03.09.2022 Faktúra
557/22 dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 887,02 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
431/22 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 869,12 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
036/22 dodávka potravín 27.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 868,98 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
22/2022 nákup potravín: uhorky sterilizované 680 g- 24 ks.,tyčinka pistáciová 35 g- 100 ks.,kôpor sušený 8 g- 17 ks.,keks Vesna citrón 50 g- 30 ks.,kakao 100 g- 14 ks.,fazuľové struky sterilizované 680 g- 32 ks.,džús pomaranč 250 ml- 90 ks.,džús jablko 250 m- 90 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 868,95 € 25.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
437/22 dodávka ovocia a zeleniny 18.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 846,56 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
280/22 dodávka pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 840,80 € 07.06.2022 30.06.2022 Faktúra
662/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-31.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 838,24 € 30.12.2022 07.02.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »