Faktúra č. 365/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 365/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava - doplnenie vodomerov studňovej vody (budovy SO01,02,03, garáže)
  • Dátum doručenia: 14.07.2022
  • Celková hodnota: 931,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 184/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
184/2022 oprava vodoinštalácie- doplnenie vodomerov studňovej vody v budovách SOO1, SOO2,SOO3 a garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 931,21 € 21.06.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť