Faktúra č. 419/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 419/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - PC zostava (PC, monitor, záložný zdroj, klávesnica, myš, kábel) a kancelársky balík MS OFFICE
  • Dátum doručenia: 23.08.2022
  • Celková hodnota: 904,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 208/2022
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
208/2022 nákup výpočtovej techniky: Počítač LYNX Office G6400 -1 ks.,monitor ASUS LCD 23.8" VA24EHE FHD-1 ks.,záložný zdroj APC Back-UPS-1 ks.,bezdrôtová klávesnica a myš DELL-1 ks.,kábel C-TECH HDMI 1 m-1 ks.,kancelársky balík MS Office Profesional Plus 2019-el.l Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 904,72 € 27.07.2022 24.08.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť