Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
435/23 pekárenské výrobky - šiška, koláč bezglut. 07.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 24,17 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
536/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,31 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
477/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,61 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
16/2023 nákup pekárskych výrobkov: šiška s náplňou ovocnou 50 g 69 ks rožok sójový 60 g 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 25,03 € 24.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
041/23 pekárenské výrobky - rožok sójový, šiška s ovoc. náplňou 26.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 25,03 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
006/23 nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
162/23 nové verzie MAGMA HCM za 2. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
309/23 nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
497/23 nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
201/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,84 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
049/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
100/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,52 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra
003/23 modul - Zverejňovanie na rok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
528/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 28,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
39/2023 nákup pekárskych výrobkov: pagáč škvarkový 50 g 76 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 28,16 € 22.02.2023 06.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
141/2023 dodávka minerálnej vody Savior 18,9 l galon 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 07.07.2023 21.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
331/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
148/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,24 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
115/2023 nákup pekárskych výrobkov: pagáčik škvarkový 2ks/50 g 37 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,30 € 02.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
271/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 07.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,30 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »