Faktúra č. 041/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 041/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok sójový, šiška s ovoc. náplňou 26.01.
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 25,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 16/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
16/2023 nákup pekárskych výrobkov: šiška s náplňou ovocnou 50 g 69 ks rožok sójový 60 g 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 25,03 € 24.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť