Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
194/2023 nákup mrazených výrobkov: mraz.zeleninová Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mraz.zelenin.Polievková zmes 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 68,76 € 08.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
148/2023 oprava osobného výťahu UTB 630 vyr.číslo 081606 v budove SOO6 ( po výpadku el.prúdu po búrke) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 69,00 € 19.07.2023 01.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
357/23 oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 69,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
71/2023 oprava videovrátnika na budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 69,60 € 17.04.2023 05.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
186/23 oprava - videovrátnik (budova SO02) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 69,60 € 04.05.2023 25.05.2023 Faktúra
5/2023 nákup pekárskych výrobkov: pagáčik škvarkový 2ks(50 g) 88 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 69,68 € 13.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
054/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 16.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 69,68 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
70/2023 webinár 18.4.2023 " Podpora pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencia v oblasti zdravia " pre zdravotné sestry v DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 70,00 € 14.04.2023 25.04.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
92/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s čučoriedkovou náplňou 2ks/50 g 1 ks pagáčik škvarkový 2ks/50 g 34 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 70,86 € 11.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
241/2023 nákup materiálu na údržbu: redukcia 8-9mm AGB 3ks nákup materiálu na pracovné terapie: slovakryl biely 0,75l 4ks výroba kľúčov 18ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 71,20 € 09.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
553/23 výroba kľúčov, materiál na údržbu (redukcia), mat. na pracovné terapie (SLOVAKRYL) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 71,20 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
237/2023 nákup pekárskych výrobkov : bezglut.koláč s nápl.tvarohovou 2ks/50g 1ks pagáčik škvarkový 2ks/50g 35ks strúhanka 500g 30ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 71,59 € 09.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
237/2023 bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50g 1 ks pagáčik škvarkový 2ks/50 g 35 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 71,59 € 08.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
9/2023 online školenie- Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie -24.1.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 20.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
021/23 online školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
602/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 72,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/2023 nákup potravín: treska v majonéze 5 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 72,60 € 24.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
027/23 dodávka potravín - treska v majonéze 26.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 72,60 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
76/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezglut.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/ 50 g 1 ks závin s kakaovou plnkou 400 g 14 ks závin s tvarohovou plnkou 400 g 5 ks rožok grahamový 60 g 73 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 74,79 € 19.04.2023 03.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
101/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,76 € 22.05.2023 29.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »