Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
234/2022 dodávka mrazených výrobkov: mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty 1 kg- 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 79,17 € 31.08.2022 13.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
436/22 dodávka mrazených výrobkov 02.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 79,18 € 05.09.2022 22.09.2022 Faktúra
96/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazená zeleninová polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazený pretlak špenát sekaný 2,5 kg 30 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 79,20 € 19.04.2022 28.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
204/22 dodávka mrazených výrobkov 22.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 79,20 € 26.04.2022 06.05.2022 Faktúra
76/2022 nákup disku 6,5 x16 5x114,3 ET 45 na osobné motorové vozidlo TOYOTA Auris- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 80,00 € 23.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
147/22 disk na osobné auto Toyota Auris (1ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 80,00 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
43/2022 nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál: farby temperové 10 ks- 1 ks.,pero guličkové ARRIS-10 ks.,strúhatko Maped -5 ks.,zošit 564- 5 ks.,zošit 464-5 ks.,ceruza s gumou Maped 12 ks.,pripínačky 75 ks- 2 ks.,pripinačky 223 100 ks- 2 ks.,g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 81,37 € 15.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
075/22 nákup materiálu na pracovné terapie + kancelárske potreby Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 81,37 € 21.02.2022 03.03.2022 Faktúra
146/2022 nákup mrazených výrobkov: nanuk Smile Kids Watermelon 90 ml 44 ks nanuk vodový Tubíno jahoda 105 ml 72 ks mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 82,15 € 26.05.2022 02.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
267/22 dodávka mrazených výrobkov 27.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 82,15 € 31.05.2022 29.06.2022 Faktúra
652/22 zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 85,37 € 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
343/2022 zber a ekologické nakladanie s nebezpečným odpadom Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 85,37 € 13.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
268/2022 nákup potravín: treska v majonéze 1 kg 13 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 86,27 € 05.10.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
519/22 dodávka potravín - treska v majonéze 06.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 86,27 € 13.10.2022 04.11.2022 Faktúra
110/2022 nákup materiálu na údržbu: pletivo 4 hran.poz. 1x25/6.3 15 m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 87,00 € 06.05.2022 20.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
241/22 nákup tovaru - pletivo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 87,00 € 19.05.2022 04.06.2022 Faktúra
104/2022 nákup materiálu pre údržbu a vybavenie prevádzky: sifón umývadlový nerezový A41- 3 ks hadica odpadová flexi 5/4"x50mm- 5 ks lepidlo Expres tuba transparentné 125 ml- 1 ks zrkadlo obdĺžnik bez závesov 40x60cm- 5 ks zrkadlo -"- -"- 30x45 cm- 4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 87,59 € 29.04.2022 31.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
264/22 materiál na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 87,59 € 30.05.2022 04.06.2022 Faktúra
93/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 200 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 88,00 € 11.04.2022 20.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
194/22 dodávka - zemiaky 13.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 88,00 € 20.04.2022 04.05.2022 Faktúra