234/2022 |
dodávka mrazených výrobkov:
mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty 1 kg- 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
79,17 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
436/22 |
dodávka mrazených výrobkov 02.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
79,18 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zeleninová polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mrazený pretlak špenát sekaný 2,5 kg 30 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
79,20 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
204/22 |
dodávka mrazených výrobkov 22.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
79,20 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022 |
nákup disku 6,5 x16 5x114,3 ET 45 na osobné motorové vozidlo TOYOTA Auris- 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
80,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
147/22 |
disk na osobné auto Toyota Auris (1ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
80,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022 |
nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál:
farby temperové 10 ks- 1 ks.,pero guličkové ARRIS-10 ks.,strúhatko Maped -5 ks.,zošit 564- 5 ks.,zošit 464-5 ks.,ceruza s gumou Maped 12 ks.,pripínačky 75 ks- 2 ks.,pripinačky 223 100 ks- 2 ks.,g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
81,37 € |
15.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
075/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie + kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
81,37 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk Smile Kids Watermelon 90 ml 44 ks
nanuk vodový Tubíno jahoda 105 ml 72 ks
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
82,15 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
267/22 |
dodávka mrazených výrobkov 27.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
82,15 € |
31.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
652/22 |
zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
85,37 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2022 |
zber a ekologické nakladanie s nebezpečným odpadom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
85,37 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
268/2022 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1 kg 13 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
86,27 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
519/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
86,27 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022 |
nákup materiálu na údržbu:
pletivo 4 hran.poz. 1x25/6.3 15 m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,00 € |
06.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
241/22 |
nákup tovaru - pletivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,00 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022 |
nákup materiálu pre údržbu a vybavenie prevádzky:
sifón umývadlový nerezový A41- 3 ks
hadica odpadová flexi 5/4"x50mm- 5 ks
lepidlo Expres tuba transparentné 125 ml- 1 ks
zrkadlo obdĺžnik bez závesov 40x60cm- 5 ks
zrkadlo -"- -"- 30x45 cm- 4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
87,59 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
264/22 |
materiál na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
87,59 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 200 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
88,00 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
194/22 |
dodávka - zemiaky 13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
88,00 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |