Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238/2023 kontrola a revízia komínov (budova SO02,03,04,05,06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 08.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
237/2023 bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50g 1 ks pagáčik škvarkový 2ks/50 g 35 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 71,59 € 08.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
239/2023 nákup mrazených výrobkov: mraz.šúľance višňové 1 kg 10 kg Mišove maškrty mrazené filé z treskov. rýb 100 g 24 kg mraz.závin jablkový 4 kg(100 g) 80 ks donut s jahod.polevou 56 g 60 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 308,76 € 08.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
555/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 052,64 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
551/23 oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 479,80 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
556/23 nákup - materiál na pracovné terapie (hodváb) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marcel Sivulič - Kriváň 30292468 34,50 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
552/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, chlieb grahamový, strúhanka, koláč bezgl. 08.-10.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 114,57 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
554/23 kontrola a revízia komínov (budovy SO02,03,04,05,06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
553/23 výroba kľúčov, materiál na údržbu (redukcia), mat. na pracovné terapie (SLOVAKRYL) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 71,20 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
543/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
542/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 114,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
548/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-10.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 637,69 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
545/23 dodávka mrazených výrobkov 09.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 99,24 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
546/23 dodávka mrazených výrobkov 10.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 308,76 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
544/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 126,06 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
541/23 oprava plynového kotla v kotolni SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 100,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
549/23 nákup - materiál na údržbu (silon na kosačku), materiál na prac. terapie (lepidlo do tavnej pištole) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 60,71 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
547/23 RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenie (stropný zdvihák) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VELCON spol.s.r.o. 36056677 90,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
538/23 internet - október/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
537/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) - 10/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,18 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »