Faktúra č. 541/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 541/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava plynového kotla v kotolni SO02
  • Dátum doručenia: 14.11.2023
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 216/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
216/2023 oprava kondenzačného plynového kotla K2 v kotolni v budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 100,00 € 13.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť